Femida96.ru

Юридическая помощь для всех
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сколько стоит заполнение налоговой декларации

3-НДФЛ

Обращаясь в нашу компанию, Вы получите гарантированный результат в сжатые сроки и сами убедитесь, что в подаче декларации 3-НДФЛ нет ничего трудного, когда за дело берутся профессионалы!

работы на рынке

в разных округах Москвы

Декларация 3-НДФЛ

В большинстве случаев налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за сотрудника в размере 13 % от его заработной платы уплачивает работодатель. Он же и предоставляет в ФНС РФ всю информацию об удержанном и уплаченном налоге, которую включает в себя справка 2-НДФЛ. Но в некоторых ситуациях гражданин РФ обязан оплатить НДФЛ самостоятельно, а иногда — может и возместить этот налог из бюджета. В любом из этих случаев ему необходимо заполнить и сдать в налоговую инспекцию форму 3-НДФЛ.

Методом проб и ошибок можно попытаться составить ее и самостоятельно, но нужно помнить, что при нарушении сроков подачи или же ошибке в расчетах дополнительно к налогу придется оплатить штраф и пени. Поэтому лучше доверить оформление документов специалистам и получить помощь профессионалов в составлении и заполнении 3-НДФЛ.

Налоговая консультация «Гарантия» предоставляет услуги по заполнению декларации 3-НДФЛ в Москве. Консультация наших юристов даст однозначный ответ – нужно ли Вам сдавать декларацию, а наши квалифицированные специалисты помогут заполнить и сдать её в срок и без ошибок. Мы оказываем любую помощь в заполнении декларации 3-НДФЛ.

Когда и кому необходимо сдавать

Подача информации о доходах

Граждане должны задекларировать свои доходы в срок до 30-го апреля следующего года за отчетным в случае:

  • продажи недвижимости или транспортного средства, находившихся в собственности менее 5 лет;
  • осуществления предпринимательской деятельности и занятий частной практикой;
  • продажи ценных бумаг и акций;
  • получения выигрыша;
  • сдачи имущества в аренду;
  • получения денежных средств от нерезидентов.

Срок уплаты налога, исчисленного в декларации — до 15 июля.

Оформление налогового вычета

Подача декларации для оформления налоговых вычетов не привязана к конкретной дате. Есть только одно ограничение – вычеты можно получить не более чем за три предыдущих года.

Заявление на вычеты можно подать:

  • при продаже и покупке недвижимости (в том числе с привлечением кредитных средств);
  • при уплате процентов по ипотеке;
  • при оплате обучения;
  • при расходах на лечение, покупке медикаментов;
  • при перечислении дополнительных взносов на пенсионное страхование;
  • осуществлении расходов на благотворительность.
  • Наша компания оказывает помощь в оформлении и получении налогового вычета.

Наши цены

Наименование услугиСрок оказания услугиЦена
Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ при сдаче имущества в арендуот 2 000 руб.
Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ по ценным бумагамот 2 500 руб.
Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ по имущественному вычетуот 2 500 руб.
Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ по социальному вычетуот 1 500 руб.
Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ по доходам от педпринимательской деятельностиот 2 000 руб.
Сдача декларации по форме 3-НДФЛ в ИФНСот 3 000 руб.
Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ при получении имущества в дарот 1 500 руб.
Консультация по правилам заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛот 1000 руб.

Почему лучше довериться специалистам

В сдаче декларации самостоятельно есть много подводных камней:

  • уходит слишком много времени на изучение правил заполнения, поиск информации необходимой для заполнения (КБК, ОКАТО, код ИФНС);
  • при ошибке в расчетах будет отказ в возврате налога, необходимо будет переделывать декларацию и снова посещать налоговую инспекцию;
  • существует риск получить штраф за несвоевременную сдачу декларации и оплату налога.

За несвоевременную сдачу 3-НДФЛ и неуплату налога грозит штраф (ст. 119 и 122 НК РФ). Если отчёт сдан не вовремя, то сумма штрафа составит от 1000 рублей до 30 % от рассчитанной суммы налога. За неуплату НДФЛ штраф составит 20 % от суммы недоимки, кроме того за каждый день просрочки придется заплатить пени.

Схема работы с нами

  • Отправьте заявку или позвоните
  • Наш консультант позвонит и уточнит детали
  • Подготовим выгодное предложение
  • Начнем работать над вашими задачами

БЕРЕМ НА СЕБЯ МАТЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД КАЖДЫМ КЛИЕНТОМ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ НАШЕЙ РАБОТЫ

Мы осознаем свою ответственность перед клиентами, которые доверяют нам решать важные вопросы бухгалтерского, налогового и юридического сопровождения своего бизнеса и стремимся обеспечить своим клиентам максимальные гарантии.

Поэтому, мы добровольно застраховали деятельность «Налоговой Консультации «ГАРАНТИЯ» на 2 000 000 рублей – это полностью исключает ваши риски при сотрудничестве с нами. По договору, который мы заключаем с нашими клиентами, наша ответственность не заканчивается в отчетном году, мы несем ответственность еще 4 года!

НАША КОМАНДА

Полубоярова
Наталья Валерьевна Руководитель компании Главный налоговый консультант

Арманд
Елена Александрована Руководитель филиала

Гурамишвили
Елена Михайловна Руководитель филиала

Русина
Светлана Владимировна Руководитель филиала

Остались вопросы? Спрашивайте, наши специалисты с радостью на них ответят!

Популярные вопросы
  • Когда подается 3-НДФЛ?

Те, кто обязаны отчитаться о доходе, подавая декларацию, обязаны подать ее в течение так называемой декларационной кампании – первых четырех месяцев года, следующего за отчетным. То есть, за 2017 год подается не позднее 30 апреля 2018 года. Для тех, кто подает декларацию только для возврата налога, такого ограничения по сроку нет, то есть они могут подавать декларацию в любое время года. Но им важно помнить о другом сроке – вернуть можно только налоги, уплаченные не ранее чем 3 года назад.

Патентная система налогообложения (патент) — это специальный налоговый режим. Предприниматель, перешедший на патент, освобождается от уплаты НДФЛ, налога на имущество физических лиц и НДС по деятельности, облагаемой в рамках патентной системы. Патент выдаётся на срок от одного до двенадцати месяцев, но только в пределах одного календарного года. Соответственно, срок действия патента на следующий календарный год перенести нельзя. Налогоплательщики на патенте имеют право не использовать ККТ (контрольно-кассовую технику) при условии выдачи по требованию покупателя или клиента документа, подтверждающего прием денежных средств.

Это зависит от выбранной системы налогообложения. По УСНО (упрощенная система налогообложения) – декларация сдается раз в год. На ОСНО (общая система налогообложения) – декларация по налогу на доходы физических лиц подаётся тоже раз в год. А декларация по налогу на добавленную стоимость – ежеквартально. При выборе ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог), декларация подаётся так же, как и при УСНО – один раз в год. Если вы выбрали ЕНВД (единый налог на вмененный доход), то декларация предоставляется поквартально.

Заполнение декларации 3-НДФЛ

Каждый человек, работающий официально, платит государству налоги. Даже если вы самолично ничего не платите — за вас это делает работодатель. Ваша зарплата на самом деле на 13% выше, чем вы получаете, а эти 13% называют налоговым вычетом. Он не просто обеспечивает вам пенсию, но и может помочь сэкономить на лечении, обучении или при покупке недвижимости. В некоторых случаях вы можете вернуть часть потраченной суммы, для чего необходимо правильно заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ.

Тип услугиЦена
Консультации в офисе при заказе услугбесплатно
3-НДФЛ при покупке квартиры, комнаты, земельного участка с домом (за 1 год) (в т.ч. для подачи через Личный кабинет налогоплательщика)1 500 руб
3-НДФЛ для получения социального налогового вычета (на обучение, лечение, приобретение медикаментов) (за 1 год) (в т.ч. для подачи через Личный кабинет налогоплательщика)750 руб
3-НДФЛ при получении дохода от реализации имущества (продажи квартиры, машины и др.) (за 1 год)1 000 руб
3-НДФЛ при добровольном страховании (жизни, пенсионное, медицинское) (за 1 год)750 руб
3-НДФЛ для получения налогового вычета по ИИС (индивидуальному инвестиционному счету)750 руб
Декларирование убытков / прибыли по операциям с ценными бумагами (за 1 год)3 000 руб
3-НДФЛ под ключ10 000 руб
Декларация 3-НДФЛ для адвокатов2 000 руб
Подача декларации в налоговые органы силами наших сотрудников (вам потребуется дополнительно оформить нотариальную доверенность)3 000 руб
Обжалование актов (решений) ИФНС5 000 руб
Заполнение заявления на возврат в налоговые органы250 руб

Подача справки 3-НДФЛ необходима в двух случаях: для уплаты и возврата налога

Вернуть подоходный налог можно, если:

  • вы оплатили обучение (свое или своих детей)
  • приобрели жилую недвижимость, находящуюся на этапе строительства или уже введенную в эксплуатацию
  • оплачивали свое лечение или членов семьи (в том числе покупка медикаментов)
  • занимались благотворительностью.

В данном случае не вы должны государству, а оно вам, поэтому подача налоговой декларации не является обязательной и предоставляется по желанию лица. Однако возможность вернуть 13% от суммы, потраченной на покупку квартиры или оплаты дорогих лекарственных препаратов — заманчивая перспектива, которую не стоит упускать.

  • 1

Подготовить необходимые документы (при необходимости задать вопросы по телефону (495) 005-36-45)

Отправить заявку, воспользовавшись формой ниже, или договориться о встрече в офисе по телефону

Оплатить готовую декларацию онлайн или в офисе

Получить готовую декларацию на личную почту или в распечатанном виде в офисе

В налоговой заполнить заявление на получение налогового вычета и сдать его вместе с декларацией 3-НДФЛ инспектору ИФНС

После проведения камеральной проверки получить сумму налогового вычета на указанный в заявлении расчетный счет (в течение 4 месяцев со дня сдачи 3-НДФЛ)

Заплатить налог необходимо в ситуациях, когда

  • была проведена сделка или осуществлены иные гражданско-правовые операции, с которых не был уплачен налог
  • вы продали квартиру или иную недвижимость, которая находилась в вашем пользовании свыше 3-х лет
  • вы получили доход из-за рубежа: от зарегистрированных там компаний или частных лиц, не являющихся резидентами РФ
  • была выиграна денежная сумма в лотерею.

В этом случае подача является обязательной, причем подавать ее нужно в установленные законодательством сроки:

  • для декларирования доходов все документы должны быть поданы в соответствующие органы не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным (нарушение сроков влечет за собой штраф более 1 000 рублей)
  • чтобы оплатить налоговый сбор, декларация должна быть подана до 15 июля (если этого не сделать, то потом с вас взыщут на 20% больше).

Почему стоит доверить оформление 3-НДФЛ специалистам «Юрпрофит»

Услуга заполнения декларации не зря пользуется огромным спросом: несмотря на кажущуюся простоту, сделать все самому и с первого раза практически невозможно. В результате можно пропустить сроки подачи, получить штраф или долгое ожидание возврата подоходного налога. Время, которое вы потратите, чтобы вникнуть во все тонкости процедуры, а также сопутствующие риски не стоят той скромной суммы, которую стоит у нас эта услуга.

Обращаясь в «Юрпрофит», вы получаете:
  • Гарантию результата. Наша фирма предоставляет подобные услуги уже больше 8 лет, и каждый сотрудник имеет за плечами достаточный опыт.
  • Скорость работы. Даже если срок подачи справок заканчивается через несколько дней — вы все равно успеете вовремя, если обратитесь к нам.
  • Комфорт для клиентов. Мы не вынуждаем вас тратить время на поездки в наш офис: все проходит в режиме online. Выслав нам все необходимые документы, вы получите заполненные бумаги на свой email.
  • Низкие цены. Процедура не отнимает много времени у опытного специалиста, и прекрасно это понимая, мы устанавливаем низкие цены на услугу.

Лично я честно два раза пробовала заполнять сама, но оба раза в налоговой попросту отказывались принимать. Зато справку с Юрпрофит приняли с первого раза, инспектор ни единого замечания не сделала. В следующем году сразу в Юрпрофит, даже время не буду тратить на самостоятельное заполнение. Стоимость услуги абсолютно адекватная.

Обратилась в Юрпрофит по рекомендации. Хотела лично в офис ехать, хорошо заранее позвонила – оказывается, можно все онлайн оплатить, а декларацию специалисты потом на почту скинут. Мне так гораздо удобнее, а с учетом доступной цены вообще отлично.

Оказывается, подготовка справки всего 20 минут занимает))) А меня пугали, что намучаюсь с ней! Первый раз сдавала! В Юрпрофит и справку сделали, и полный пакет документов помогли собрать! В налоговой, кстати, сразу все приняли, вообще без вопросов.

Может у кого-то и хватает терпения с заполнением 3-НДФЛ возиться, но точно не у меня. Поступаю проще – заказываю в Юрпрофит и все дела. Отдельное спасибо Елене – всегда оперативно и без ошибок.

Екатерина, хочу еще раз выразить благодарность за оперативную работу. Уложился в срок, деньги уже перечислили.

Как заполнить декларацию на вычет за лечение

Мы уже рассказали, за что получают налоговые вычеты. Пришло время для главной статьи — как заполнить декларацию самостоятельно.

Со стороны может показаться, что все очень сложно, но на самом деле нет. Самое долгое — собрать документы. Саму декларацию я заполняла 17 минут. Семнадцать мучительных минут.

Как заполнить декларацию на сайте налоговой

  1. Получить пароль для личного кабинета на сайте ФНС.
  2. Сделать квалифицированную электронную подпись. ФНС выпустит ее бесплатно.
  3. Подготовить документы.
  4. Заполнить декларацию по подсказкам в личном кабинете.
  5. Заполнить заявление на возврат налога и приложить к декларации.
  6. Ждать камеральной проверки в течение трех месяцев. Если инспектор найдет ошибки, подать корректирующую декларацию.

Где заполнять декларацию

Чтобы получить вычет, нужно заявить государству, сколько вы должны ему налогов, и что часть этих денег вам надо вернуть. Это заявление и есть декларация.

Декларацию можно заполнить несколькими способами:

  1. Бумажную версию от руки — бланк распечатывают на принтере или берут с собой в ФНС.
  2. В специальной программе, которую скачивают с сайта ФНС.
  3. В личном кабинете на сайте ФНС.

Заполнять от руки сложно — нужно знать, какие листы прикладывать, а какие нет. Программа с сайта ФНС работает только на Виндоусе. По моему опыту, самый простой вариант — заполнить декларацию 3-НДФЛ на сайте ФНС в личном кабинете.

Сколько вернут денег

Я не могу вернуть больше денег, чем заплатила налога. При этом максимальная сумма, по которой можно возместить налог, — 120 тысяч рублей. Получается, вернуть я могу не более 15 600 Р .

Это общая сумма компенсации для расходов на собственное обучение, лечение, негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование, на дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. Исключение — дорогостоящие медицинские услуги: по ним вычет не ограничен.

В перечне услуги разделены на обычные (в справке об оплате медицинских услуг «код услуги — 01») и дорогостоящие (в справке «код услуги — 02»).

По справке 2-НДФЛ , которую я использую для декларации, я заработала 247 326,16 Р , уплатила налогов — 31 152 Р . В 2017 году я потратила на лечение у стоматолога 29 915 Р (мне хватает одной справки).

Моя компенсация — 29 915 Р × 13% = 3889 Р , а вы рассчитайте свою.

Чтобы заполнить и отправить декларацию, понадобится квалифицированная электронная подпись. Для этого либо устанавливают программу на компьютер, либо генерируют подпись на сервере налоговой. Я выбрала второе. Подпись может сформироваться только на следующий день, поэтому наберитесь терпения.

Сейчас у нас есть право и техническая возможность заполнить декларацию. Но чтобы доказать, что вы имеете право на вычет, нужны подтверждающие документы — все, что докажет, что вы действительно платили налоги и имеете право на вычет из них.

В примере будем заполнять декларацию на возмещение расходов на лечение у стоматолога. Нам понадобятся следующие документы.

Справка 2-НДФЛ с работы за прошлый год. Она подтверждает, что вы платили налоги, из которых будете делать вычет. Компании, где вы работали, обязаны сдавать эти справки в налоговую сами. Если вы заполняете декларацию через личный кабинет, то теоретически справка за прошлый год должна там отразиться. Обычно к середине апреля будущего года все справки уже подгружаются в систему.

Если в личном кабинете почему-то еще нет вашей справки, придется сходить за ней к работодателю.

Подтверждающие документы. Нужно как-то подтвердить расходы, по которым вы получите вычет. В случае с медициной нужно показать договор с клиникой, справку о потраченных деньгах и копию лицензии — все это вам выдадут в клинике по чекам. Документы выдадут не сразу, а по требованию: сначала нужно написать заявление, потом прийти второй раз, в назначенную дату. В моей клинике справку готовили неделю.

В справке будет прописана та сумма расходов, на которую вы сохранили чеки. Потеряли чек — в справку деньги не включат.

В личном кабинете налогоплательщика переходим в «Жизненные ситуации» → «Подать декларацию 3-НДФЛ»→ «Заполнить новую декларацию онлайн». Заполнить декларацию только для социального вычета не очень сложно. Внимательно читайте подсказки перед разделом и возле каждой строчки.

Я подавала свою декларацию в 2018 году, и с тех пор формы в личном кабинете изменились. Покажу, как заполнить декларацию в 2021 году.

В последнем разделе нужно прикрепить документы: справку, договор, лицензию, 2-НДФЛ и другие по необходимости.

Если оплачивали лечение детей или супруга, то понадобится свидетельство о рождении или о браке. В общем, все, что нужно налоговой для проверки расходов, родства и права на вычет. Заранее обработайте копии документов, чтобы они занимали не очень много места. К декларации можно приложить максимум 20 Мб.

В течение трех месяцев налоговая будет проверять вашу декларацию — это называется камеральная проверка. О начале и окончании камеральной проверки налоговая будет уведомлять в сообщениях. Их можно читать, нажимая на конвертик в верхнем правом углу личного кабинета.

В какой-то момент может позвонить инспектор и попросить оригиналы документов. Держите их под рукой. Проверьте, какой контактный телефон вы указали: инспектор будет звонить по нему.

В течение месяца после окончания проверки вам должны перечислить деньги. Бывает, что платят быстрее.

Когда стоит самому заполнять декларацию на сайте ФНС

На заполнение декларации вместе с тем, чтобы сделать скриншоты, у меня ушло 17 минут. Но эта декларация — очень простая, в ней нет ни дополнительных доходов, ни стандартных, ни имущественных вычетов.

Если у вас более сложный случай и крупная сумма вычета, например за квартиру — не рискуйте и обратитесь к знакомому бухгалтеру. Как правило, за заполнение декларации берут от 1000 Р .

15 минут, ну-ну. Электронная подпись в личном кабинете создавалась 40 минут. Не забудьте что нужно отсканировать все документы, при этом сумма файлов должна быть не больше 20 МБ, и каждый файл не более 1 МБ. Когда только договор приобретения квартиры на 30 страниц, и нет навыков сжатия изображений и создания единой pdf — выделите несколько часов, чтобы аккуратно подготовить документы. И вы потратите их распределив на несколько дней. 15 минут — это для тех, кто потратил неделю на подготовку документов.

Dmitry, так там и написано так. что 15 минут когда все документы собраны и электронную подпись она получила только на следующий день после подачи.

Dmitry, каждый файл не более 10 МБ — опечатался

Делала налоговый вычет за лечение (стоматология) в 2016 году. Раньше никогда с этим не сталкивалась, поэтому по первости было сложновато. Декларацию заполняла долго, предварительно долго в интернете изучая порядок заполнения самой декларации, изучала процедуру по возврату налогового вычета, перечень необходимых для налоговой документов, читала соответствующие комментарии и отзывы, смотрела видео по заполнению декларации.
Подала декларацию через сайт налоговой с приложением всех необходимых отсканированных документов.
Примерно месяца 3 шла камеральная проверка. В течение этого времени мне пришло по почте письмо из налоговой о необходимости явки. Пришла, предоставила все оригиналы документов.
Потом в личном кабинете налоговой подтвердили сумму налогового вычета. Там же я написала заявление на возврат, подписала электронной подписью. И через какое-то время получила деньги на карту.
Теперь изучив всю процедуру, в следующий раз явно справлюсь быстрее)

Отличная статья и так во время, спасибо! А если на момент оплаты по чекам я нигде не была трудоустроена, (хотя договор с клиникой на моё имя), я уже не смогу получить вычет, да?

Stasie, если до конца отчетного периода у Вас был офиц доход и оплачивался НДФЛ, то получите.

Stasie, Да и устраиваться вам даже никуда не надо. Главное, что вы эти три года платили какие-то суммы НДФЛ — и совершенно не важно откуда, с каких работ/доходов вы этот налог платили, вы имеете право его сумму уменьшить.

Юрий, отчётный период – это три года с момента первого взноса? (в моём случае). То есть если я прыгаю в последний вагон уходящего поезда и устраиваюсь официально сейчас, то я смогу получить вычет за те три года тоже?

Полдня , в итоге отправила с ошибкой и теперь должна налоговой денег вместо вычета )

Natalia, Я тоже с подобной проблемой сталкивался! После начисления мне немыслимого налога после покупки квартиры(тоже ошибся в чем то. ) пришлось обратиться лично в налоговую — там внимательно рассмотрели мою претензию и разобрались,правда,пришлось письменное заявление написать с приложением копий документов(кстати, тетка "в окне" даже не потребовала от меня заверений нотариальных копий — сама заверила) ИМХО, может,только мне повезло. Но, кстати,я не скандалил, а спокойненько с ними разговаривал. Правда пересчет у них занял почти 3 месяца, но деньги вернули.

Интересно, а протезирование зубов — это дорогостоящая или нет?
В списке дорогостоящих написано просто "протезирование", без детализации

Роман, протезирование зубов (изготовление зубных протезов) == "протезирование".

Роман, входит? http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67037/

Решил проверить — реально ли получить вычет, не выходя из дома. Заполнил декларацию на вычет в мае — в июне ее приняли, в личном кабинете отобразилась сумма переплаченных налогов. Отправил заявление на выплату этих средств на свой счет в банке Тиньков. Через пару недель ответили, что цифровая подпись недействительна. А как же отправилось заявление? Ооок, сгенерировал новую цифровую подпись там же в личном кабинете, отправил заявление на вычет по новой. Тем временем налоговая запустила обновленный личный кабинет, уведомив, что старый прекратит работать (с 10 августа вроде?) Спустя месяц, позавчера вот, в новом кабинете получил ответ — мол, заявление надо отправлять на бумаге лично в отделении, ЛИБО через личный кабинет налоговой с электронной подписью. Ооок! Пробуем ТРЕТИЙ РАЗ отправить заявление. Не дает, говорит, нужна электронная подпись. Видимо, существующие электронные подписи при переходе в новый личный кабинет были аннулированы? Без предупреждения? Ладно. Пробуем сгенерировать новую электронную подпись — выдает ошибку при генерации. Из любого браузера. Любиыми способами. И под Win10, и под Mac. Конечно, написал в техподдержку — в этот же день был получен ответ с извинениями, что работоспособность проверяется. Но вот уже третий день генерация пресловутого ключа электронной подписи не работает.
Итого: прошло три месяца, но вычет "не выходя из дома" пока что получить так и не получается. Вот думаю, может, мне налоги платить точно также?

Как заполнить 3-НДФЛ при продаже квартиры

Физлица при продаже имущества, и квартиры в том числе, за 2020 год отчитываются на обновленном бланке декларации 3-НДФЛ. Чиновники ФНС в очередной раз потрудились над изменениями формы, утвердив их приказом от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615@. Указанная форма незначительно отличается от предыдущей, которая утверждена приказом ФНС от 07.10.2019 № ММВ-7-11/506@. Значительные правки законодатели внесли в бланк для отчета за 2018 год. Если раньше листы отчета обозначались буквенными символами (А, Б, В…), то с 2018 года бланк состоит из пронумерованных приложений, к некоторым дополнительно прилагаются расчеты.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Бланк декларации от 2014 года в соответствующих редакциях понадобится налогоплательщикам при подаче декларации за предыдущие годы, например при сдаче корректировок.

В каких случаях заполнение 3-НДФЛ при продаже квартиры обязательно

При продаже квартиры 3-НДФЛ оформляется и сдается, если не превышен предельный срок владения имуществом. До 2016 года отчитываться перед контролерами по факту продажи и уплачивать налог было не нужно, если квартира находилась в собственности более 3 лет.

С 2016 года правила поменялись. Для имущественных объектов, приобретенных до 01.01.2016, 3-летний предельный срок остался прежним независимо от того, как они были приобретены — на основании приватизации, по договору купли-продажи, дарения, наследования и пр. Для объектов же, которые были приобретены после 01.01.2016, предельный срок владения увеличился до 5 лет. Однако данное увеличение не коснулось имущества:

  • полученного по наследству или в качестве подарка от близкого родственника;
  • приватизированного;
  • переданного в соответствии с договором о пожизненном содержании.

Для всех перечисленных случаев предельным остается срок 3 года.

Выводы здесь следующие. Если квартира была унаследована в 2020 году, то начиная с 2024 года ее можно продать без «налоговых последствий». Если же жилье приобреталось в 2020 году по договору купли-продажи, то его можно продать без подачи декларации и уплаты налога только с 2026 года.

Как заполнить 3-НДФЛ при продаже квартиры: общие правила

Продавец квартиры заполняет и представляет декларацию налоговикам в следующем составе:

  • титульный лист;
  • раздел 1;
  • раздел 2;
  • приложение 1;
  • приложение 6;
  • расчет к приложению 1.

Титульник содержит данные о физическом лице (Ф.И.О., ИНН, дату и место рождения, информацию по документу, удостоверяющему личность, коды категории и статуса налогоплательщика и налоговой инспекции, куда представляется отчет (код)). Также здесь проставляются налоговый период и отчетный год, номер корректировки.

Раздел 1 содержит сведения о КБК, ОКТМО и сумме налога, подлежащей уплате в бюджет.

В разделе 2 приводится расчет налога на основании доходов из приложения 1 и расходов/вычетов из приложения 6.

О нюансах заполнения 3-НДФЛ за 2020 год читайте в КонсультантПлюс. Чтобы все сделать правильно, получите пробный доступ к системе и переходите в Готовое решение. Это бесплатно.

Подробнее то, как вывести эту сумму обязательства без ошибок, мы разберем далее.

Нюансы заполнения в части доходов

Для отражения доходов в 3-НДФЛ при продаже квартиры понадобится заполнить приложение 1. В нем приводится следующая информация:

    (13% или 30% в зависимости от статуса налогоплательщика) — в стр. 010;
  • код вида полученного дохода — в стр. 020;
  • если квартира продана юрлицу или ИП, то указываются ИНН, КПП (при необходимости), код по ОКТМО, название покупателя (Ф.И.О. предпринимателя) — в стр. 030, 040, 050, 060 соответственно;
  • если квартира реализована физлицу без предпринимательского статуса, указывается только его Ф.И.О. — в стр. 060;
  • общий размер дохода — в стр. 070;
  • размер удержанного налога — в стр. 080, если удерживается налоговым агентом.

Отдельно остановимся на показателе из стр. 070, поскольку он переносится в раздел 2 для расчета налога. Сюда заносится сумма дохода из расчета к приложению 1.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! С 2016 года существует нюанс, позволяющий свести на нет махинации со сделками: когда стороны договариваются совершить сделку по одной цене, а в документах указывают более низкую стоимость для минимизации налога, который нужно заплатить продавцу. Стороны не могут установить договорную стоимость менее 70% от кадастровой. Если цена сделки окажется ниже, то доход будет равен этим 70% от кадастровой стоимости (так называемый понижающий коэффициент 0,7). Данная норма применима лишь к тем квартирам, по которым сделки совершались после 2016 года. О налоговых последствиях продажи квартиры по цене ниже кадастровой читайте здесь.

Для чего заполняется расчет к приложению 1

В данном расчете как раз и производится определение дохода от продажи недвижимости: налогоплательщик выясняет, от чего будет рассчитываться налог — от договорной стоимости или от кадастровой с учетом понижающего коэффициента.

В расчете приводятся кадастровый номер и кадастровая стоимость продаваемого объекта по стр. 010 и 020 соответственно. В стр. 040 указывается кадастровая стоимость, умноженная на корректирующий коэффициент 0,7.

ВАЖНО! Если кадастровая стоимость объекта не определена по состоянию на 1 января года, в котором была осуществлена продажа, то стр. 020 и 040 прочеркиваются.

Далее происходит сравнение показателей из стр. 040 и 030. Наибольший из них переносится в стр. 050. Исходя из величины показателя стр. 050 происходит расчет подоходного налога, ведь именно эта цифра переносится в стр. 070 приложения 1.

Особенности оформления в части расходов

Для отражения расходов/вычетов, связанных с реализацией квартиры, используется приложение 6.

Доходы от продажи квартиры продавец может уменьшить либо на фиксированный вычет в 1 млн руб. (подп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ), либо на сумму расходов, связанных с получением дохода от продажи — обычно это стоимость приобретения квартиры. Но если вычет в 1 млн руб. не нужно ничем подтверждать, то по расходам должны быть в наличии все корректно оформленные документы.

В приложении 6 заполняются (при наличии соответствующих данных):

  • стр. 010 — если применяется фиксированный вычет при продаже всей квартиры;
  • стр. 020 — если указывается размер понесенных ранее расходов;
  • стр. 030 — если применяется вычет в 1 млн руб. при реализации долей квартиры;
  • стр. 040 — если есть подтвержденные расходы, связанные с приобретением долей.

В стр. 160 показывается суммированная величина всех расходов и вычетов. Показатель из этой строчки переносится в раздел 2 для расчета налога.

Как поэтапно оформить декларацию при продаже квартиры

На основании примера заполним декларацию по подоходному налогу.

Иванов А. А. 11 января 2020 года продал квартиру Петрову В. В. за 2,4 млн руб. Кадастровая стоимость квартиры оценена в 1,9 млн руб. Жилье было приобретено в июне 2019 года за 2,2 млн руб. Поскольку квартирой Иванов А. А. владел менее 5 лет, ему предстоит отчитаться перед налоговой инспекцией и уплатить налог в бюджет.

В начале Иванов А. А. заполнил титульный лист, где указал все свои данные.

Затем ему нужно определить, исходя из какой стоимости (договорной или кадастровой, умноженной на 0,7) будет происходить расчет налога.

В приложении 1 Иванов А. А. отразит договорную стоимость квартиры, поскольку она оказалась выше кадастровой с учетом коэффициента 0,7, указав при этом код дохода 01 в стр. 020.

В приложении 6 заполняется стр. 020, поскольку у Иванова А. А. есть на руках все подтверждающие приобретение квартиры в 2019 году бумаги (договор купли-продажи, расписка в получении денег от продавца и т. д.).

Раздел 2 оформляется следующим образом:

Итоговая цифра 26000 переносится в раздел 1.

Скачайте заполненную декларацию с пояснениями:

Сдаем заполненную декларацию 3-НДФЛ при продаже квартиры: сроки и способы сдачи

Итак, декларация заполнена. Теперь ее нужно передать в налоговую инспекцию. Причем обязательно подать 3-НДФЛ при продаже квартиры до 30 апреля года, следующего за годом совершения сделки. При просрочке на физлицо налагается штраф, который рассчитывается как 5% от суммы налога, заявленной в декларации, за каждый месяц просрочки. Минимальное наказание, которое придется понести, составляет 1000 руб., максимальное — 30% от величины налога, подлежащей уплате в бюджет.

Срок уплаты налога, определенного в отчете, установлен на 15 июля года, следующего за годом продажи.

Отправить отчетность в инспекцию разрешается на бумажном носителе или по ТКС. Для физлица без статуса ИП способ передачи декларации оставлен на его усмотрение.

Направлять отчет по форме 3-НДФЛ в общих случаях следует в ИФНС по месту жительства / постоянной регистрации.

Как проводится камеральная проверка налоговой декларации 3-НДФЛ, узнайте в КонсультантПлюс. Если у вас нет доступа к системе К+, получите пробный онлайн-доступ бесплатно.

Итоги

Подача декларации 3-НДФЛ при продаже квартиры и прочей жилой недвижимости в обязательном порядке осуществляется лицами, срок владения имуществом у которых не превысил трех или пяти лет (в зависимости от года приобретения недвижимости).

В декларации заполняются те страницы, где отражается доход налогоплательщика от продажи и заявляются вычеты в виде расходов, понесенных при приобретении жилья, либо предоставляемого законодательством 1 млн руб.

Сроки представления отчетности и уплаты налога утверждены как 30 апреля и 15 июля года, следующего за годом совершения сделки.

Подается отчетность по месту жительства/регистрации.

Передавать 3-НДФЛ при продаже имущества можно на бумаге или в электронном виде, например через личный кабинет налогоплательщика.

Как и где можно бесплатно заполнить декларацию 3-ндфл

Любой пользователь сможет заполнить налоговую декларацию 3-ндфл онлайн на нашем сайте буквально за 15 – 20 минут и заказать ее бесплатную проверку нашими специалистами.

Нам очень важно, чтобы Вы в итоге получили налоговую декларацию без ошибок и с максимально возможными вычетами согласно Вашей ситуации.

Ниже мы постараемся рассказать Вам об особенностях заполнения декларации бесплатно, как и где это можно сделать, а также расскажем почему все же стоит предпочесть платное заполнение бесплатному.

Если ранее Вы самостоятельно никогда не заполняли декларацию 3-ндфл, тогда верно утверждение, что налоговая декларация – это достаточно сложный и трудоемкий документ, требующий немало времени и внимания для его успешного заполнения, и вероятность допущения ошибок в нем очень велика!

В настоящее время заполнить декларацию 3-ндфл бесплатно можно следующими способами:

  1. самостоятельно, скачав соответствующий бланк декларации; , скачанной с официального сайта налоговой инспекции (печать возможна только с компьютера, на котором установлена данная программа);
  2. в режиме онлайн на официальном сайте ФНС (придется подавать «как есть», так как предварительная проверка инспектором отсутствует).

Что объединяет три вышеперечисленные способа: Вы, возможно, потратив немало времени, сможете разобраться и в бланке декларации, сможете изучить процесс заполнения в специальной программе или на сайте ФНС после регистрации, но, в итоге – никакой гарантии, что Вы все сделали верно у Вас не будет! Никто не проверит и не посмотрит Вашу декларацию.
Вам остается только ее подача в налоговую инспекцию, как есть!

А вероятность ошибок очень велика! После подачи декларации наступает период камеральной проверки (это когда инспектор проверяет все, что Вы заполнили), который длится до 3-ех месяцев. И при обнаружении ошибок Вам придется подавать Уточненную декларацию. То есть нужно будет заполнять еще одну декларацию, надеясь, что во второй раз все будет верно – и снова нести в инспекцию. И с этого момента – новый период проверки – опять до 3-ех месяцев!

А так ли велика цена заполнения – 450 рублей (690 при заполнении декларации на возврат налога при покупке жилья), которую предлагает наш Сервис?

— вы у себя дома, за компьютером, не спеша ответите на несколько вопросов и декларация автоматически заполнится! (по статистике, в среднем наши пользователи заполняют первую декларацию за 18 минут! А последующие декларации, за другие годы – за 13 минут!)
— наши налоговые специалисты проверят Вашу декларацию, дадут консультации при необходимости, подробно расскажут, если что-то нужно подправить.
Итог всегда один – правильно заполненная налоговая декларация 3-ндфл, готовая для подачи на бланке или через Интернет.

Процесс заполнения, вопросы, подсказки – все сделано таким образом – что это действительно очень просто, очень трудно где-то ошибиться, тем более наши специалисты всегда настороже!

Конечно, можно и дешевле где-то заполнить декларацию, в некоторых консультационных центрах эта услуга стоит от 300 рублей.

  • найти этот центр, сделать звонок, договориться о времени приезда;
  • на месте дадут анкету со множеством вопросов – сидеть и заполнять от руки;
  • хорошо, если сразу, при Вас, после заполнения анкеты, будут заполнять декларацию. Во многих случаях требуется приехать за готовой декларацией в другое время. Возможны очереди;
  • заполняют, как правило, в программе налоговой инспекции. Декларация получается в формате, когда распечатка возможна только с компьютера, на котором установлена эта программа. Поэтому, скорее всего, Вы будете ее там же и распечатывать за отдельную плату, разумеется. При этом стоимость печати одной страницы, естественно, будет выше средней по городу.

В итоге, те же затраты: на проезд, на распечатку и плюс уйму времени!

Что отличает наш онлайн-сервис от иных платных сервисов в интернете:

— мы не будем писать о стоимости, так как ее достаточно легко поднять, а завтра снизить, нет – главное преимущество – это заполнение декларации строго исходя от цели. Что это означает?

Представьте, Вы хотите получить вычет по расходам за обучение. Больше Вам от декларации ничего не нужно. Где бы Вам было удобнее заполнять декларацию: там, где Вы дали бы знать, что Вас интересует только это – и получили бы нужные 15-20 вопросов и ничего лишнего? Или где просто автоматизирован процесс заполнения, то есть перед Вами 60-100 вопросов, выбирайте сами и отвечайте на то, что посчитаете нужным.
Вы бы хотели, чтобы Сервис Вас понимал – меня интересует только вычет по обучению, дайте мне только соответствующие вопросы или где это просто автоматизация, как таковая, со множеством вопросов и решением за Вами на что отвечать?
Мы думаем, выбор очевиден.

Начиная заполнение декларации в нашем Сервисе, Вы сразу же даете ему знать, что Вы хотите – ничего лишнего. Ведь Вы не просто так хочет заполнить декларацию, по собственной прихоти, всегда есть какая – то цель: будь то получить вычет или задекларировать доходы. Так мы даем выбрать эти цели сразу же и Сервис понимает, что Вы хотите.

Во многих случаях при заполнении декларации требуется справка 2-ндфл. А в ней могут присутствовать различные коды полученных вычетов у работодателя (например, детские вычеты, новогодние подарки, матпомощь и т.п.). Это все также должно быть отражено в декларации.
Как это реализовано у нас:
— Вы просто перенесете коды вычетов из Вашей справки, отвечая на один из наших вопросов. И все. Вам даже не нужно знать или разбираться, что это за коды и вычеты – Сервис их все знает наизусть) и заполнит нужные листы декларации по ним.

А теперь представьте, что Вы где-то в другом месте заполняете декларацию и среди множества вопросов встречаются и такие: были ли у Вас подарки, была ли Вам оказана матпомощь и т.п. То есть в таком случае, Вы должны знать, что это за вычеты в Вашей справке, чтобы ответить на эти вопросы. У нас это не нужно. Сервис Вам не задаст такие вопросы. Просто переписываете коды вычетов из справки 2-ндфл к нам и все. Сервис все остальное сделает сам.

Подводя итоги:

1) Вам потребуется около 15 минут на заполнение декларации, дома;

2) Никаких лишних или не нужных вопросов не будет, все по существу, Сервис сразу же понимает, что Вы хотите от декларации, для чего ее заполняете;

3) Декларация будет проверена живым человеком – гарантия ее правильности и успешной подачи в инспекцию.

Если Вы официально трудоустроены, Вы имеете право на возврат из налоговой инспекции до 13 % расходов на обучение, лечение или покупку жилой недвижимости!

Заполните декларацию 3-ндфл прямо сейчас:

Рассчитайте онлайн сумму компенсации, которую можно получить из налоговой инспекции, официально работая, по расходам на обучение, лечение или покупку квартиры!

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Сроки подачи налоговой декларации юридическими лицами
Ссылка на основную публикацию